论内部审计当前我国内部审计管理目前状况、理由及深思

当前位置: 大雅查重 - 范文 更新时间:2024-03-08 版权:用户投稿原创标记本站原创
摘要:从审计管理的角度,基于我国内部审计管理的现状,进行了深入分析,总结了我国内部审计管理的现状及存在的问题和影响。在此基础上,本文从内部审计的发展趋势出发,提出了改进我国内部审计管理的思路和方法,并对相关问题进行了思考。
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从含义来看,内部审计管理指的是指内部审计机构针对审计主体进行的审计活动,涵盖了其中所进行的计划、协调、指挥、组织和控制活动,具体包括内部审计业务管理和内部审计行政管理。内部审计管理是保证和提升审计工作的质量和工作效率的需要,它能够体现审计的独立性、公正和权威性,能够更好地发挥审计职能作用。
本文主要从内部审计管理的角度,基于我国内部审计管理的现状,进行深入总结,探讨我国内部审计管理的现状及存在的问题和影响。在此基础上,本文将从内部审计的发展趋势出发,提出改进我国内部审计管理的思路和方法,并对相关问题进行思考。

一、我国内部审计管理的现状及问题

近年来,我国内部审计管理在维护国家法律、促进增效节支、推动企业成长等方面发挥了积极作用。不过,我国内部审计管理依然存在法律建设滞后、规范性缺乏等问题。这使得我国应进一步加强内部审计管理工作,使之更好地发挥内作用。同时,市场竞争的日益激烈,这就要求企业决策者使用及时、准确的信息,从而给内部审计管理的发展提出了新的课题。总体来看,我国内部审计管理主要存在以下几个方面的问题:

(一)内部审计管理的职能定位、指导思想并不完备

目前,我国内部审计人员主要将精力投入到考擦财务数据的真实合法及进行生产经营监督上,而审计的主要职能实际上是进行查错防弊并对企业的管理活动并提出建议。审计的对象涵盖了财务报表、凭证、账本及相关资料,而当前的内部审计管理却未对管理和经营领域进行涉及。过去,我国内部审计管理侧重于揭露错误等财务会计事项,主要进行消极防弊。但是,我国的内部审计并非起源于内部受托责任,实际上是强制性建立,也是国家审计职能的有利补充,这就需要它更多地指导企业的管理活动,而无疑现在的审计活动缺少这项职能的定位,在指导思想上除了要侧重于错误舞弊行为的揭露,也要对法律法规的遵循审查情况进行分析。同时,随着时代的发展,内部审计除了具有传统的防弊功能外,更要积极发挥的兴利功能。内部审计除了要遵从国家审计的从属职能,更要增强外延职能的发挥。

(二)当前我国内部审计机构的独立性较差

一方面,我国内部审计的管理体制落后,对内部审计的作用和认识脱节,往往源于:论文 格式http://www.328tibet.cn
会导致内部审计机构重叠设置和职能不统一的问题。虽然现在一些企业设立了独立专职的内部审计机构,但这些机构往往只有形式上的独立。相比而言,多数企业没有设立专职内部审计机构,大都并入了企业的财务部门或纪监部门。另一方面,从历史原因看,我国内部审计存在不能完全独立的原因。我国内部审计源于政府审计,发展的初期,企业内部审计要同时对本单位和政府部门负责,由于机构人员经费隶属于本单位,造成了严重的内部人问题,即监督者和被监督者为同一利益主体,一致的利益和关系上复杂性造成内部审计不能有效独立,但在业务上,内部审计部门又要接受政府审计部门的领导,大大影响了审计机构的独立性。

(三)审计计划的制定机制也不够严密

这一制定过程,往往会脱离资源配置的本质,缺乏长远性和科学性的安排,具有一定的随意性。同时,审计计划也过于主观,既没有对审计计划的可行性进行充分分析,又不能抓住重点,造成审计项目质量下降,加大了审计风险。另外,我国内部审计项目主要是上级指令的结果,审计立项的主观性过强,确立审计计划的依据不够科学。从绩效考核看,对内部审计人员的绩效考核是主体管理的重要方面,但目前的人员绩效考核形式大于内容,标准和方法也缺乏科学性,弱化了审计管理的职能。

(四)从审计的质量和风险管理过程看

长期以来,我国对内部审计质量和风险管理的认识不足,控制不力的现象普遍存在。一方面,一部分审计人员没有认识到审计风险问题的重要性,对于重大风险的评价方法也不够科学,进行的实质性测试效果不佳,大部分审计基础工作并不规范。可见,内部审计的质量存在很大问题,审计人员的风险意识也需要进一步提高。

二、我国内部审计管理的对策思考

(一)要设计独立内部审计的权威机构税务专业毕业论文

实际上,独立性是审计工作的重要特征之一。内部审计与外部审计的服务对象不同,但有工作性质相同,必须坚持统一的独立性原则。国际条例也大都规定和强调了内部审计独立性,除了要体现在审计结论上,重要的内容还包括了机构设置和控制过程,以确保审计的客观性和公正性。

(二)要切实改进内部审计的工作方法

内部审计是企业的“监控器”,必须围绕企业的经营目标,遵循事前介入、跟踪评估的过程,为领导决策提供信息。当前,做好审计工作,要加强事前监督,充分发挥内部审计作用。要积极调整思路、改进方法,在时间上要赶前、范围上要抓全、秩序上要跟紧。要把事关企业的重大经营项目作为重点,适时提供评价,对采购、生产、投资计划等各个环节的活动进行合理、有效的评价。

(三)要认真抓好内部审计的队伍建设

要通过教育,促使审计人员提高敬业精神,要分期分批加强进修培训,促进审计人员在知识、理论、业务水平方面得到提高。要立足企业,吸纳优秀人才充实到审计部门中来。同时,要进行纪律教育、职业道德教育、法制观念和敬业精神教育。
参考文献:
叶利明.中小企业财务管理研究[J].企业研究,2011(14)
贺荣华.会计集中核算下如何加强内部审计[J].商业会计,2005(24)