会计学选题
芜湖电大07秋会计本毕业论文选题
一、会计
1、股票期权激励制度的会计处理
2、股票期权会计 探讨
3、战略存货管理
4、新旧债务重组准则比较及对企业的影响
5、对固定资产确认与计量的探讨
6、我国上市公司方交易及披露的规范浅析
7、人力资本会计浅谈
8、浅谈中期财务报告的编报9、金融工具会计的进展走势-公允价值
10、资产评估若干会计探讨
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1、试析上市公司交易审计
12、减值会计 探讨
13、兼并与重组-企业迅速提高自身竞争力的捷径
14、证券市场中会计信息虚假失真问题的 探讨
15、所得税会计的探讨
16、人力资源价值在会计系统确认和计量
16、资本公积补亏浅谈
17、网络会计的实践与思索
18、浅谈保险会计的财务浅析与信息披露19、关于企业业绩评价的思索
20、金融衍生工具的会计计量与报告
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1、作业成本法在金融机构运用 探讨
22、人力资源价值的计量策略
23、衍生金融工具的风险与会计防范
24、人力资源的成本计量
25、人力资源会计前景
26、证券市场的上市公司会计信息披露
27、对《企业会计准则-债务重组》的探讨
28、货币易准则论文范文的问题及对策29、以并购的协同效应看商誉的实质
30、小议新债务重组准则
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1、非货币交易会计 探讨
32、现代企业治理机制下的内部制约制度
33、浅谈上市公司的交易
34、我国上市公司的会计现象及审计防范
35、以会计操作中审查增值税的遗漏
36、上市公司实质性资产重组
37、浅论我国注册会计师制度面对的问题及对策
38、关于期货会计的探讨39、入世对我国税务会计的影响及展望
40、建立我国金融工具会计的探讨
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1、关于商誉的会计思索
42、民营企业融资方式--上市公司并购
43、关于法定财产重估增值的 探讨
44、浅论重组会计
45、投资项目财务评价的若干问题
46、关于破产清算会计若干问题的思索
47、投资项目财务评价的若干问题
48、上市公司债务重组风云49、关于或有事项的 探讨
50、企业内部会计制度建设
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1、上市公司信息披露
52、合并会计报表 探讨
53、企业并购会计 探讨
54、债务重组会计 探讨
55、关于借款费用资本化的探讨
56、浅论会计信息的公开制度
57、浅论会计报告披露的范围
二、财务管理
1、上市公司股利政策实证 探讨
2、股权结构与公司治理
3、企业配股财务标准 探讨
4、资本成本决策 探讨
5、企业/企业集团财务管理体制 探讨
6、经营者薪酬计划
7、管理业绩评价系统
8、财务风险评价系统9、企业营运能力浅析系统
10、企业获利能力评价系统
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1、企业财务危机预警系统
12、企业/企业集团财务战略 探讨
13、企业/企业集团财务政策 探讨
14、企业/企业集团投资政策 探讨
15、由某公司谈企业战略进展结构
16、企业集团母、子公司利益冲突与协调
17、企业投资决策科层结构系统 探讨
18、金融互换与资本结构19、企业集团股利政策 探讨
20、关于投资财务标准 探讨
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1、关于企业价值 探讨
22、预算管理与预算机制的环境保障系统
23、企业并构财务探讨(题目宜化)
24、企业/企业集团存量资产重组 探讨
25、企业集团财务总监委派制 探讨
26、企业/企业集团财务制约系统
27、企业财务再认识
28、企业投资结构 探讨29、关于财务的分层管理思想 探讨
30、企业表外融资的财务问题
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1、战略(机构)投资者与公司治理
32、自由流量与企业价值评估
33、企业收益质量评价系统
34、企业信用政策 探讨
36、关于财务决策、执行、监督“三权”分立 探讨
37、关于内部转移 探讨
38、上市公司交易浅析39、上市公司财务报表浅析
40、上市公司财务信息质量浅析(题目宜化)
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1、财务学科课程系统探讨
三、管理会计
1、变动成本法的运用 探讨
2、管理会计的假设与原则
3、投资决策浅析策略
4、关于敏感性浅析
5、预算管理 探讨,业绩评价系统与策略 探讨
6、关于均衡计帐 探讨
7、关于ABC法的 探讨
8、责任会计的 探讨9、关于投资项目决策的 探讨
10、标准成本的 探讨
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1、战略管理会计 探讨
12、关于内部转移的 探讨
13、关于成本差别浅析的 探讨
四、审计
1、论内部审计的独立性
2、论市场经济下审计的职能与作用
3、论审计在宏观经济调控地位与作用
4、论审计与审计证据的
5、论审计与经济监督系统
6、论我国审计组织系统的与进展
7、论我国审计体制的革新论文网与完善
8、论审计的法制化、规范化建设9、论审计执法与处罚力度的强化
10、论审计风险防范
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1、比较审计探讨毕业论文
12、论经济效益审计
13、论国有资产保值增值审计
14、论现代企业制度下的内部审计
15、论财政同级审计
16、对验资中有关问题的探讨
17、对资产评估中有关问题的探讨
18、审计工作对策探讨19、论内部制约系统审计(制度审计探讨)
20、论审计方式策略系统的完善
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1、论企业集团内部审计制度的构建
23、论审计工作质量的制约与考核
24、浅谈我国的民间审计责任
25、论我国注册会计师审计制度的进展与完善
26、我国上市公司的会计现象及审计防范
27、审计风险制约
28、论我国民间审计的独立性29、审计证据证明力浅析
30、对风险审计在我国进展的思索