安徽财经会计学院选题

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安徽财经大学会计学院毕业论文选题(2010-10-28)

一、会计学选题

1.非营利组织会计探讨

2.EVA在我国的运用价值 探讨

3.财务报告系统的构建与信息披露要求探讨

4.财务会计与管理会计融合的与实践 探讨

5.产权会计 探讨(公司案例)

6.长期股权投资会计核算的 探讨

7.成本会计 探讨(公司案例)

8.法务会计 探讨(公司案例)
9.非货币资产交换会计的 探讨
10.复合型会计人才培养 探讨
1

1.公司治理制度的建立与内部会计监督的联系硕士论文 探讨

1

2.管理会计的运用环境与科学的实证 探讨(公司案例)

1

3.合并会计报表探讨

1

4.环境会计 探讨(公司案例)

1

5.会计报表表外披露的 探讨

1

6.会计报表日后事项会计的 探讨

1

7.会计诚信机制建立与完善的理性思索

18.会计环境与会计革新论文网
19.会计计量 探讨(公司案例)
20.会计监管 探讨(公司案例)
2

1.会计.会计假设探讨

2

2.会计人员职业道德探讨

2

3.会计师事务所合并对审计质量的影响

2

4.会计信息的产权探讨(公司案例)

2

5.会计信息的性与可靠性的联系硕士论文在实务运用

2

6.会计信息披露与法律责任探讨

2

7.会计政策(房地产.金融.ST类公司等)选择与变更 探讨

28.借款费用会计的 探讨
29.谨慎性原则在我国会计实务运用近况思索
30.决策说与受托责任说问题探讨
3

1.可持续进展战略与我国环境会计的近况及进展探讨

3

2.每股收益会计的 探讨

3

3.平衡计分卡在我国的运用 探讨

3

4.企业并购会计 探讨

3

5.企业财务报告信息的对策及评价系统的构建

3

6.企业的内部制约基本规范效果 探讨

3

7.企业会计政策.会计估计的选择在实务中运用近况的 探讨

38.企业会计制度建立与若干探讨
39.企业会计组织与策略的 探讨
40.企业内部会计管理与成本核算的联系硕士论文探讨(公司案例)
4

1.全面预算管理探讨(公司案例)

4

2.人力资源会计与运用 探讨

4

3.上市公司的审计师选择对策 探讨(公司案例)

4

4.上市公司内部制约缺陷披露的决定因素

4

5.上市公司内部制约信息披露的价值性

4

6.上市公司内部制约信息披露与盈余质量

4

7.社会责任会计的 探讨(公司案例)

48.税务会计问题的 探讨
49.所得税会计的 探讨
50.投资性房地产会计的 探讨
5

1.外币折算会计的 探讨

5

2.我国公允价值标准运用的会计探讨(公司案例)

5

3.我国会计国际化面对的形势及应对对策 探讨

5

4.我国会计监管系统的近况评估及监管方式的建立

5

5.我国会计 探讨策略的变革.拓展.选择及运用条件的思索

5

6.我国企业会计准则的沿革.进展及完善问题探讨

5

7.无形资产框架的建立与价值确认.评估探讨

58.无形资产营运对策及营运环境的探讨
59.现代企业制度中会计职能的拓展与限定
60.会计的 探讨(公司案例)
6

1.衍生金融工具会计的 探讨

6

2.债务重组会计的 探讨

6

3.政府会计的 探讨

6

4.会计的国际化与特点化 探讨

6

5.中期财务报告的 探讨

6

6.中外管理会计的进展运用的比较 探讨

6

7.注册会计师诚信市场的建立与行业管理方式的探讨

68.注册会计师审计定价的 探讨
69.注册会计师审计市场结构的 探讨
70.注册会计师执业规范与职业道德建设的联系硕士论文探讨
7

1.资产减值会计的 探讨

7

2.租赁会计的 探讨

7

3.作业成本法在我国的运用 探讨(公司案例)

7

4.论XBRL在我国企业的运用与进展

7

5.论IT环境下的会计内部制约

7

6.ERP财务管理

7

7.基于XBRL的网络财务报告的 探讨

78.基于XBRL的网络财务报告审计 探讨
79.基于ERP环境下集团财务管理 探讨
80.基于ERP环境下内部制约策略 探讨
8

1.论网络环境下管理会计的运用与进展

8

2.网络环境下管理会计进展的走势 探讨

8

3.浅论IT审计策略

8

4.中小企业会计信息系统建设问题

8

5.论企业BPR与会计信息化

二、财务管理选题

1.财务战略管理 探讨

2.企业组织与财务本质

3.出资者财务论

4.公司治理结构与公司理财

5.中小企业财务战略 探讨

6.企业内部环境与财务管理

7.财务管理学科建设问题

8.公司治理与独立董事
9.CAPM_运用与进展
10.企业管理与财务管理
1

1.全球化与企业理财

1

2.WTO与财务管理

1

3.环境财务战略选择

1

4.财务管理 探讨

1

5.财务预测有关问题探讨

1

6.企业资金结构问题探讨

1

7.不同生命周期的财务战略 探讨

18.固定资产投资与决策
19.利益者财务论
20.资金成本有关问题探讨
2

1.上市公司融资偏好 探讨

2

2.财务假设探讨

2

3.上市公司若干财务探讨

2

4.企业集团财务战略 探讨

2

5.资产评估若干探讨

2

6.略论财务管理体制革新论文网的趋向

2

7.资金的时间价值在长期投资决策运用

28.企业的财务风险探讨
29.财务杠杆在筹资决策运用
30.中小企业融资探讨
3

1.电算化财务管理程序(方式)设计探讨毕业论文

3

2.企业经济效益考核指标系统的探讨

3

3.跨国公司财务管理

3

4.业绩评价与激励机制

3

5.风险与组合投资管理

3

6.避税与理财

3

7.盈利预测 探讨

38.经济活动浅析指标系统的探讨
39.创值管理
40.环境与投资效果浅析
4

1.上市公司绩效评价

4

2.企业资本结构近况及优化浅析

4

3.最优资本结构浅析

4

4.财务预警

4

5.国际财务管理若干探讨

4

6.融资租赁

4

7.Var与风险管理

48.EVA与企业评价
4950.网络财务
5

1.企业盈利能力浅析

5

2.资产重组与公司价值

5

3.企业破产若干财务探讨

5

4.杠杆收购

5

5.并购中若干财务探讨

5

6.资产重组与企业兼并

5

7.财务管理方式革新

58.知识经济与财务管理
59.高新技术产业融资
60.经营者财务论
6

1.上市公司股利政策 探讨

6

2.企业价值评估

6

3.个人理财

6

4.股票期权与经理人激励

6

5.CFO与CEO的联系硕士论文 探讨

6

6.CFO在的定位 探讨

6

7.财务原则探讨

68.流量管理探讨
69.营运资金管理 探讨
70.财务预算管理探讨
7

1.税收筹划探讨

7

2.财务制约探讨

7

3.财务浅析有关问题探讨

三、审计学选题

1.论经济责任审计的运行机制

2.我国政府审计结果公告制度 探讨

3.基于审计公告的审计期望差距 探讨

4.风险导向审计方式下的审计风险应对 探讨

5.政府绩效审计评价指标系统构建

6.计算机制约环境下的审计风险 探讨

7.我国政府审计问责制度效果 探讨

8.基于“免疫系统”论的审计职能 探讨
9.基于XBRL的持续性审计 探讨
10.信息环境下数据式审计的运用 探讨
1

1.高校新校区建设投资效益审计 探讨

1

2.审计证据性与性联系硕士论文 探讨

1

3.非审计服务与审计质量的性 探讨

1

4.我国企业内部制约的社会认同度 探讨

1

5.影响注册会计师审计独立性的因素对策 探讨

1

6.审计期望差距论文范文的性及进展走势

1

7.会计师事务所体制革新 探讨

18.基于风险防范的政府债务审计思路
19.协调与合作:内部审计与外部审计联系硕士论文 探讨
20. 推动审计结果公告制度在我国的运用对策 探讨
2

1.加强地方政府债务审计与管理的思索

2

2.论完善上市公司内部制约信息披露机制

2

3.政府投资项目跟踪审计 探讨

2

4.论政府采购绩效审计

2

5.论政府审计信息公开制度

2

6.高校内部审计职能革新 探讨

2

7.论内部审计和公司治理

28.领导干部经济责任审计论文范文的问题及对策
29.我国独立审计市场机制的近况改善
30.论我国开展政府绩效审计的问题对策
3

1.审计风险模型浅析及运用

3

2.金融风险防范与金融审计

3

3.浅谈现代企业制度下的内部审计

3

4.我国网络审计论文范文的问题对策 探讨

3

5.中外政府绩效审计环境比较及对我国的启迪

3

6.审计结果公告制度下的审计风险及防范

3

7.论上市公司管理舞弊的审计防范

38.内部审计人员的职业判断探讨
39.信息系统审计论文范文的问题对策
40.对我国开展环境审计的思索
4

1.面向网络安全监控的上网审计系统

4

2.内部审计对上市公司治理结构作用的 探讨

4

3.经济责任审计成果运用的难点与对策

4

4.我国社会审计质量影响的因素及改善对策

4

5.注册会计师审计风险防范

4

6.关于政府绩效审计质量制约措施探究

4

7.会计师事务所审计质量评价系统 探讨

48.内部审计与公司治理的互动机理 探讨
49.论内部审计的职业化
50.内部审计定位问题的思索
5

1.经济责任审计的实践与思索

5

2.审计结果公告制度浅探

5

3.关于整合审计资源的思索

5

4.国有企业内部审计弱化理由及对策探究

5

5.关于内部审计质量制约系统的探讨

5

6.内部审计外部化对内部审计独立性的影响

5

7.注册会计师在社会监督中所发挥的作用 探讨

58.我国公司治理下的内部制约与审计
59.论注册会计师审计风险及规避对策
60.浅谈注册会计师审计风险与风险导向审计
6

1.非审计服务对审计独立性的影响相应对策

6

2.对审计收费问题的若干探析

6

3.浅谈管理审计在企业作用

6

4.浅谈审计项目风险制约制度的建立

6

5.在小企业风险导向审计的探讨

6

6.内部审计绩效评价指标系统的设计与运用

6

7.浅谈现代风险导向审计的运用

68.对我国审计未来定位问题的探讨
69.会计师事务所任期与审计质量联系硕士论文 探讨
70.IT审计在信息系统建设运用探讨
7

1.浅谈非审计服务与审计独立性

7

2.论公司治理和上市公司审计委员会制度

7

3.以完善公司治理结构角度谈国企内部审计运行环境的优化

7

4.论内部审计的外部化的原因和进展走势

7

5.浅谈我国注册会计师审计责任的界定

7

6.浅谈内部审计在公司治理作用

7

7.经济责任审计论文范文的问题及对策

78.会计师事务所审计营销探讨
79.基于公司治理的内部审计方式 探讨
80.论注册会计师执业环境与审计独立性
8

1.论现代风险导向审计在我国的运用

8

2.企业内部审计外部化的理性思索

8

3.基于公司治理的内部审计方式 探讨

8

4.浅论我国审计体制的革新论文网

8

5.审计期望差距的动因与制约探讨

8

6.我国审计收费问题的理由浅析与对策

8

7.我国政府绩效审计进展的障碍及对策

88.政府投资审计风险的意识与防范
89.论经济效益审计的标准
90.审计独立性与审计收费方式
9

1.论审计“免疫系统”的建立和完善

9

2.内部制约.内部审计与公司治理

9

3.本土会计师事务所进展对策 探讨

9

4.我国内部审计的进展走势 探讨

9

5.我国民间审计执业环境的问题与对策 探讨

9

6.论注册会计师职业判断能力的培养

9

7.高校内部审计信息化建设 探讨

98.论审计责任与审计风险之间的联系硕士论文
99.论审计执业环境与审计失败的联系硕士论文思索
100.行政事业单位内部审计论文范文的问题对策
10

1.论注册会计师的审计责任保证机制

10

2.论审计职业判断影响因素

10

3.浅谈内部审计以查错防弊向价值管理转变

10

4.对我国注册会计师新业务拓展的探讨

10

5.内部审计参与企业风险管理的探讨

10

6.内部审计机构定位在公司治理作用 探讨

10

7.风险管理视角下的内部审计新视野

108.实时审计在现代内部审计中运用的探讨
109.如何推进内部审计的转型与进展
110.浅谈成本制约在企业内部审计工作作用